职位描述
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工作职责:1.统筹安排常规检查工作计划并按计划做好执行工作;2.通过财务风险识别,评估重要事项风险,组织开展专项内控检查工作;3.通过内控报告,提出预防建议和整改方向,跟踪执行结果,改进、完善集团财务内控体系;4.通过统筹工作、检查报告、日常沟通、定期复盘、头脑风暴等,优化工作流程、完善工作底稿、提高工作的效率效果;5.集团、部门的管理要求以一定的格式和时间间隔进行确认、捕捉和传递,以保证财务人员能够正确完成各自的工作;6.推动部门员工的能力培养,在部门能力培养方案框架下,督促员工的能力提升,并对部门相关专业领域内员工的工作进行指导,帮助员工解决困难,推动团队建设,建立一支具备专业胜任能力的内控检查团队;7.组织搭建知识库,对典型问题进行收集整理,并加强宣贯,减少重复问题发生,降低检查成本。任职资格:1、本科及以上学历,财务管理/会计学/审计学等相关专业;2、精通内部控制和风险控制,掌握企业会计准则、税收法规,了解人力资源管理;3、5年以上工作经验、3年以上行业经验及2年以上相关岗位工作经验,获得财务类中级以上职称;4、熟练掌握办公软件使用、会计信息化系统使用,具备较强的沟通能力、领导能力、组织能力;5、快消行业相关工作经验优先。
职能类别:审计经理/主管
关键字:财务管理风险控制快消行业内控检查财务风险识别内部控制企业会计准则审计